根据《中华人民共和国审计法》规定,未央区审计局(以下简称区审计局)对未央宫街道办事处(以下简称未央宫街道办)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况
未央宫街道办为未央区政府派出机构,是正处级一级全额拨款行政单位,执行《政府会计制度》。零余额账户2023年度预算收入11342.97万元,预算支出11342.97万元,2023年年末无结余。
审计结果表明,未央宫街道办2023年度预算执行总体情况较好,财政收支基本合规。
二、审计发现的主要问题
(一)超预算列支公务用车运行维护经费7.98万元。
(二)未履行政府采购审批手续。
(三)以前年度结余资金未按规定编入部门预算30万元。
(四)虚列支出103.37万元。
(五)超数量配置办公设备。
三、审计处理情况和建议
对上述问题。区审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,区审计局建议:一是进一步完善预算管理和财务管理制度,适时开展内部控制建立与实施情况的内部监督检查。二是加强会计基础工作规范化管理,确保会计信息真实、准确。三是严格落实国有资产监管责任,提高资产使用效益,确保国有资产安全、完整。
四、审计发现问题的整改情况
对于审计发现的问题,未央宫街道办正按照审计处理意见及时采取措施,超配问题正在进行整改,其他问题已整改完成。